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      2016年南樂縣老干部局部門決算公開

      發(fā)布時間:2017-11-01 ??來源:縣政府
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      2016年南樂縣老干部局部門決算公開

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      第一部分?南樂縣老干部局概況?

      一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置

      二、部門決算單位構(gòu)成

      第二部分?南樂縣老干部局2016年度部門決算表

      一、收入支出決算總表?

      二、收入決算表?

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表?

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表?

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表?

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表?

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分?南樂縣老干部局2016年度部門決算情況說明?

      第四部分?名詞解釋

      ?

      ?

      ?

      第一部分

      老干部局概況

      ?

      一、南樂縣老干部局主要職責及內(nèi)設(shè)機構(gòu)

      主要職責:

      (一)貫徹落實黨中央、國務院關(guān)于老干部工作的方針、政策和省、市委。省、市政府的有關(guān)規(guī)定;在縣委的領(lǐng)導下,結(jié)合我縣實際,會同有關(guān)部門研究制定開展老干部工作的具體措施和辦法。

      (二)做好老干部的安置工作,檢查落實老干部的政治、生活待遇。秉辦老干部離休后提高待遇、增加離休費的審批工作。

      (三)做好老干部的思想政治工作,抓好老干部黨支部建設(shè)。

      (四)指導檢查全縣各級關(guān)心下一代工作委員會和關(guān)心下一代工作領(lǐng)導小組的工作。

      (五)參與制訂老干部醫(yī)療保健方面的規(guī)定、辦法,參與老干部的醫(yī)療保健工作。

      機構(gòu)設(shè)置:縣委老干部設(shè)辦公室、安置股、醫(yī)療保健股3個職能股(室)。兩個事業(yè)股(室):關(guān)心下一代工作委員會辦公室和老干部活動中心。

      二、南樂縣老干部局決算單位構(gòu)成

      南樂縣老干部局機關(guān)本級。

      無下屬二級單位,老干部局本級決算即匯總決算。

      第二部分

      南樂縣老干部局2016年度部門決算表

      見(附件):南樂縣老干部局2016年決算表.xls

      第三部分

      南樂縣老干部局2016年度部門決算情況說明

      ?一、收入支出決算總體情況說明

      南樂縣老干部局2016年收入總計314.3萬元,與2015年相比,收入總計增加42.19萬元,增長1.55%。主要原因:2016年調(diào)整工資標準。

      支出總計314.3萬元,與2015年相比,支出總計增加42.19萬元,增長1.55%。主要原因:2016年調(diào)整工資標準。

      二、收入決算情況說明

      南樂縣老干部局本年收入合計314.3萬元,其中:財政撥款收入314.3萬元,占100?%,事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%。

      三、支出決算情況說明

      南樂縣老干部局2016年度支出合計314.3萬元,其中:基本支出314.3萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      南樂縣老干部局2016年財政撥款收入總決算314.3萬元。與2015年相比,收入總計增加42.19萬元,增長1.55%。

      主要原因是工資標準調(diào)整和經(jīng)費提高。

      財政撥款支出總決算314.3萬元,與2015年相比,支出增加42.19萬元,增長1.55%。主要原因是工資標準調(diào)整和經(jīng)費提高。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)財政撥款支出決算總體情況

      南樂縣老干部局2016年一般公共預算財政撥款支出決算為314.3萬元,占支出合計的100%。與上年相比,增加42.19萬元,增長1.55%。主要原因是工資標準調(diào)整和經(jīng)費提高。

      (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

      2016年一般公共預算財政撥款支出為314.3萬元,支出決算為314.3萬元,完成年初預算的100%。主要包含,一般公共服務支出120.8萬元,占38%;社會保障和就業(yè)支出168.5萬元,占54%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.9萬元,占2%;住房保障支出5.1萬元,占2%。

      ?(三)財政撥款支出決算具體情況。

      2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為316.2萬元,支出決算數(shù)為314.3萬元。完成年初預算的99.4%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:主要原因是人員及工資發(fā)生變動。

      1.一般公共服務支出(類)年初預算數(shù)為120.8萬元,決算數(shù)為134.9萬元,完成年初預算112%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:人員工資增長。其中:一般公共服務支出(類)其他共產(chǎn)黨事務支出(款)行政運行(項)支出94.1萬元、一般公共服務支出(類)其他共產(chǎn)黨事務支出(款)事業(yè)運行(項)支出22.8萬元、一般公共服務支出(類)其他共產(chǎn)黨事務支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(項)支出18萬元。

      2社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)離退休(款)歸口單位行政事業(yè)離退休(項)。年初預算數(shù)為178.1萬元,決算數(shù)為168.5萬元,完成年初預算94.6%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:人員工資增長。

      3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)。年初預算數(shù)為11.2萬元,支出決算數(shù)為5.9萬元,完成年初預算的52.7%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員及工資變動。

      4.?住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算數(shù)為6.1萬元,支出決算數(shù)為5.1萬元。完成預算數(shù)的83.6%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員及工資變動。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      ?南樂縣老干部局2016年一般公共預算財政撥款基本支出314.3萬元,其中:人員經(jīng)費255萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、?獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、?醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金,?其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費59.32萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國(境)費、維?修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運?行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出匯總決算總體情況說明。

      南樂縣老干部局2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為7.10萬元,支出決算為7.10萬元,完成預算的100%。。其中:因公出國(境)費用支出決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置費用0萬元,完成預算的0%;公務用車維護費支出決算6萬元,完成預算100%;公務接待費支出1.1萬元,完成預算100%。

      2016年度“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算比2015年增長3.27萬元,增長85%,原因,隨著經(jīng)濟的發(fā)展,為了更好的服務老干部,去市內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況、接受相關(guān)部門檢查指導工作次數(shù)增多。其中:因公出國(境)支出0萬元,增長0%,公務用車購置費0萬元,較上年無變化,公務用車運行維護費6萬元,增加2.62萬元,增長68%,公務接待費支出1.1萬元,增加0.65萬元,增長144%。增加原因,隨著經(jīng)濟的發(fā)展,為了更好的服務老干部,去市內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況、接受相關(guān)部門檢查指導工作次數(shù)增多。

      (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出匯總決算具體情況說明

      2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用0萬元,占0%;公務用車購置費0萬元,占0%;公務用車運行維護費支出決算6萬元?84.5%;公務接待費支出決算1.1萬元,占15.5%。具體情況如下:
      ? ? ??1.因公出國(境)費用為0萬元。全年安排局機關(guān)、單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。
      ?????2.公務用車購置及運行費支出6萬元,完成年初預算數(shù)的100%,2016年末,公務用車保有量1輛。其中:
      ? ? ??公務用車購置支出為0萬元。
      ? ? ??公務用車運行支出6萬元。主要用于公務出行及工作檢查,車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年末,公務用車保有量1輛。
      ? ? ??3.公務接待費支出1.1萬元。共計3批次,23人/次。主要用于市內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況、接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

      八、關(guān)于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      2016年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
      ?????九、?其他重要事項的說明

      (一)、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

      2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出59.3萬元,與上年相比,增加24.1萬元,增長68%。主要包括辦公及印刷費22.5萬元、郵電費1.8萬元、差旅費0萬元、會議費0.2萬元、福利費1.8萬元、日常維修費0.9萬元、一般設(shè)備購置費3.7萬元、辦公用房水電費1.1萬元、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費以及其他費用27.3萬元。增長原因:由于隨著經(jīng)濟的發(fā)展,老干部的需求越來越大,工作量不斷增多。

      (二)、政府采購支出情況。

      2016年政府采購安排資金2.83萬元。其中:政府采購貨物支出2.83萬元,主要用于購買電腦等辦公用品2.83萬元。

      (三)國有資產(chǎn)占用情況。

      2016年期末南樂縣老干部局共有車輛1輛。其中:一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車1輛。無單價50萬元以上通用設(shè)備,無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

      ?

      第四部分??名詞解釋

      一、財政撥款收入:是指縣級及以上財政當年撥付的資金。

      二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

      三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

      四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

      五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

      六、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

      七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

      八、一般公共服務(類)事務(款):是指老干部局用于保障機構(gòu)正常運行、開展業(yè)務等活動的支出。

      (一)行政運行(項):是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務安排的支出。

      (二)一般行政管理事務(項):是機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。

      (三)機關(guān)服務(項):是指為機關(guān)提供后勤保障服務的機關(guān)服務局的支出。

      (四)事業(yè)運行(項):是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

      九、“三公”經(jīng)費:是指納入縣級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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