<tr id="f1svu"><acronym id="f1svu"><p id="f1svu"></p></acronym></tr>

      <code id="f1svu"></code>

      南樂縣交通運輸局局機關2016年度部門決算

      發(fā)布時間:2017-11-01 ??來源:縣政府
      分享:


      南樂縣交通運輸局

      2016年度部門決算


      目  錄

      第一部分 南樂縣交通運輸局概況

      一、主要職責

      二、部門決算單位構成

      第二部分 南樂縣交通運輸局2016年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分 南樂縣交通運輸局2016年度部門決算情況說明

      第四部分  名詞解釋



      第一部分 南樂縣交通運輸局概況


      一、主要職責

      (一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關交通運輸工作的法律、法規(guī)和方針、政策。承擔涉及全縣綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作,會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃,組織實施全縣交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。

      (二)組織擬訂全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃和政策并監(jiān)督實施。參與擬訂全縣物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關政策并監(jiān)督實施。指導全縣公路、水路行業(yè)有關體制改革工作。

      (三)承擔全縣道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。組織制定全縣道路、水路運輸有關政策和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。負責全縣道路客運及有關設施規(guī)劃和管理工作,負責全縣城鄉(xiāng)客運、出租汽車行業(yè)管理工作。

      (四)承擔全縣水上交通安全監(jiān)管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染以及船舶與渡口設施安全保障、危險品運輸監(jiān)督等工作。

      (五)負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣財政性資金安排意見,按照規(guī)定權限,對國家和省、市、縣規(guī)劃內及年度計劃規(guī)模內固定資產(chǎn)投資項目實施管理。會同有關部門監(jiān)督實施公路、水路有關規(guī)費政策。

      (六)承擔全縣公路、水路建設市場監(jiān)管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設和維護相關政策、制度并監(jiān)督實施。組織協(xié)調全縣公路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,負責全縣交通運輸基礎設施管理和維護工作。負責全縣交通運輸執(zhí)法工作。

      (七)負責全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調國家重點物資和緊急客貨運輸,負責全縣高速公路鐵路建設協(xié)調工作。組織協(xié)調全縣地方交通戰(zhàn)備工作,承擔國防動員有關工作。

      (八)負責全縣交通運輸信息化建設,監(jiān)測分析運行情況,開展相關統(tǒng)計工作,發(fā)布有關信息。負責相關網(wǎng)站建設及網(wǎng)絡安全管理工作。組織開展公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

      (九)制定全縣交通運輸行業(yè)科技政策并監(jiān)督實施。組織科技研發(fā),推動行業(yè)技術進步。

      (十)負責全縣交通運輸行業(yè)對外經(jīng)濟技術合作、引進利用外資、開展對外交流與合作。

      (十一)承辦縣政府交辦的其他事項。

      二、部門決算單位構成

      南樂縣交通運輸局2016年度部門決算南樂縣交通運輸局本級決算。


      第二部分

      南樂縣交通運輸局2016年度部門決算表


      收入支出決算總表

      .

      公開01表

      單位:萬元

      收  入

      支  出

      項  目

      行次

      金額

      項  目

      行次

      金額

      欄  次

      1

      欄  次

      2

      一、財政撥款收入

      1

      252.97

      一、一般公共服務支出

      30

      二、上級補助收入

      2

      二、外交支出

      31

      三、事業(yè)收入

      3

      三、國防支出

      32

      四、經(jīng)營收入

      4

      四、公共安全支出

      33

      五、附屬單位上繳收入

      5

      五、教育支出

      34

      六、其他收入

      6

      六、科學技術支出

      35

      7

      七、文化體育與傳媒支出

      36

      8

      八、社會保障和就業(yè)支出

      37

      28.75

      9

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      38

      7.69

      10

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      39

      11

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      40

      15.28

      12

      十二、農林水支出

      41

      13

      十三、交通運輸支出

      42

      190.6

      14

      十四、資源勘探信息等支出

      43

      15

      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

      44

      16

      十六、金融支出

      45

      17

      十七、援助其他地區(qū)支出

      46

      18

      十八、國土海洋氣象等支出

      47

      19

      十九、住房保障支出

      48

      10.65

      20

      二十、糧油物資儲備支出

      49

      21

      二十一、其他支出

      50

      22

      二十二、債務還本支出

      51

      23

      二十三、債務付息支出

      52

      24

      53

      本年收入合計

      25

      252.97

      本年支出合計

      54

      252.97

      用事業(yè)基金彌補收支差額

      26

      結余分配

      55

      年初結轉和結余

      27

      年末結轉和結余

      56

      28

      57

      總計

      29

      252.97

      總計

      58

      252.97

      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


      收入決算表

      公開02表

      單位:萬元

      項 目

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營收入

      附屬單位
      上繳收入

      其他收入

      功能分類
      科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計

      252.97

      252.97

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      28.75

      28.75

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      28.75

      28.75

      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      28.75

      28.75

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      7.69

      7.69

      21005

      醫(yī)療保障

      7.69

      7.69

      2100501

      行政單位醫(yī)療

      4.63

      4.63

      2100502

      事業(yè)單位醫(yī)療

      3.06

      3.06

      212

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      15.28

      15.28

      2120801

      征地和拆遷補償支出

      15.28

      15.28

      214

      交通運輸支出

      190.6

      190.6

      21401

      公路水路運輸

      190.6

      190.6

      2140101

      行政運行

      117.6

      117.6

      2140131

      海事管理

      10

      10

      2140199

      其他公路水路運輸支出

      62.98

      62.98

      221

      住房保障支出

      10.65

      10.65

      22102

      住房改革支出

      10.65

      10.65

      2210201

      住房公積金

      10.65

      10.65

      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


      支出決算表

      公開03表

      單位:萬元

      項  目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經(jīng)營支出

      對附屬單位
      補助支出

      功能分類
      科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計

      252.97

      252.97

      15.28

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      28.75

      28.75

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      28.75

      28.75

      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      28.75

      28.75

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      7.69

      7.69

      21005

      醫(yī)療保障

      7.69

      7.69

      2100501

      行政單位醫(yī)療

      4.63

      4.63

      2100502

      事業(yè)單位醫(yī)療

      3.06

      3.06

      212

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      15.28

      15.28

      2120801

      征地和拆遷補償支出

      15.28

      15.28

      214

      交通運輸支出

      190.6

      190.6

      21401

      公路水路運輸

      190.6

      190.6

      2140101

      行政運行

      117.6

      117.6

      2140131

      海事管理

      10

      10

      2140199

      其他公路水路運輸支出

      62.98

      62.98

      221

      住房保障支出

      10.65

      10.65

      22102

      住房改革支出

      10.65

      10.65

      2210201

      住房公積金

      10.65

      10.65

      注:本表反映部門本年度各項支出情況。

      財政撥款收入支出決算表

      公開04表

      單位:萬元

      收  入

      支  出

      項  目

      行次

      金額

      項  目

      行次

      合計

      一般公共預算財政撥款

      政府性基金預算財政撥款

      欄  次

      1

      欄 ???次

      2

      3

      4

      一、一般公共預算財政撥款

      1

      237.69

      一、一般公共服務支出

      31

      二、政府性基金預算財政撥款

      2

      15.28

      二、外交支出

      32

      3

      三、國防支出

      33

      4

      四、公共安全支出

      34

      5

      五、教育支出

      35

      6

      六、科學技術支出

      36

      7

      七、文化體育與傳媒支出

      37

      8

      八、社會保障和就業(yè)支出

      38

      28.75

      28.75

      9

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      39

      7.69

      7.69

      10

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      40

      11

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      41

      15.28

      15.28

      12

      十二、農林水支出

      42

      13

      十三、交通運輸支出

      43

      190.6

      190.6

      14

      十四、資源勘探信息等支出

      44

      15

      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

      45

      16

      十六、金融支出

      46

      17

      十七、援助其他地區(qū)支出

      47

      18

      十八、國土海洋氣象等支出

      48

      19

      十九、住房保障支出

      49

      10.65

      10.65

      20

      二十、糧油物資儲備支出

      50

      21

      二十一、其他支出

      51

      22

      二十二、債務還本支出

      52

      23

      二十三、債務付息支出

      53

      24

      54

      本年收入合計

      25

      252.97

      本年支出合計

      55

      252.97

      237.69

      15.28

      年初財政撥款結轉和結余

      26

      年末財政撥款結轉和結余

      56

      一般公共預算財政撥款

      27

      57

      政府性基金預算財政撥款

      28

      58

      29

      59

      總計

      30

      252.97

      總計

      60

      252.97

      237.69

      15.28

      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


      一般公共預算財政撥款支出決算表

      公開05表

      單位:萬元

      項目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      功能分類
      科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      合計

      252.97

      252.97

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      28.75

      28.75

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      28.75

      28.75

      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      28.75

      28.75

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      7.69

      7.69

      21005

      醫(yī)療保障

      7.69

      7.69

      2100501

      行政單位醫(yī)療

      4.63

      4.63

      2100502

      事業(yè)單位醫(yī)療

      3.06

      3.06

      214

      交通運輸支出

      190.6

      190.6

      21401

      公路水路運輸

      190.6

      190.6

      2140101

      行政運行

      117.6

      117.6

      2140131

      海事管理

      10

      10

      2140199

      其他公路水路運輸支出

      62.98

      62.98

      221

      住房保障支出

      10.65

      10.65

      22102

      住房改革支出

      10.65

      10.65

      2210201

      住房公積金

      10.65

      10.65

      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。


      一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      公開06表

      單位:萬元

      人員經(jīng)費

      公用經(jīng)費

      經(jīng)濟分類

      科目編碼

      科目名稱

      金額

      經(jīng)濟分類

      科目編碼

      科目名稱

      金額

      301

      工資福利支出

      137.8

      302

      商品和服務支出

      8.4

      30101

      基本工資

      76.72

      30201

      辦公費

      2.14

      30102

      津貼補貼

      23.98

      30202

      印刷費

      0.26

      30103

      獎金

      3.83

      30203

      咨詢費

      30104

      其他社會保障繳費

      8.42

      30204

      手續(xù)費

      0.03

      30106

      伙食補助費

      30205

      水費

      0.67

      30107

      績效工資

      19.17

      30206

      電費

      3.64

      30108

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

      5.68

      30207

      郵電費

      0.38

      30109

      職業(yè)年金繳費

      30208

      取暖費

      30199

      其他工資福利支出

      30209

      物業(yè)管理費

      303

      對個人和家庭的補助

      81.49

      30211

      差旅費

      0.3

      30301

      離休費

      30212

      因公出國(境)費用

      30302

      退休費

      28.43

      30213

      維修(護)費

      0.53

      30303

      退職(役)費

      30214

      租賃費

      30304

      撫恤金

      30215

      會議費

      30305

      生活補助

      42.33

      30216

      培訓費

      0.1

      30306

      救濟費

      30217

      公務接待費

      30307

      醫(yī)療費

      30218

      專用材料費

      30308

      助學金

      30224

      被裝購置費

      30309

      獎勵金

      0.04

      30225

      專用燃料費

      30310

      生產(chǎn)補貼

      30226

      勞務費

      30311

      住房公積金

      10.65

      30227

      委托業(yè)務費

      30312

      提租補貼

      30228

      工會經(jīng)費

      30313

      購房補貼

      30229

      福利費

      0.12

      30314

      采暖補貼

      30231

      公務用車運行維護費

      0.23

      30315

      物業(yè)服務補貼

      30239

      其他交通費用

      30399

      其他對個人和家庭的補助支出

      0.04

      30240

      稅金及附加費用

      30299

      其他商品和服務支出

      310

      其他資本性支出

      31001

      房屋建筑物購建

      31002

      辦公設備購置

      31003

      專用設備購置

      31005

      基礎設施建設

      31006

      大型修繕

      31007

      信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

      31008

      物資儲備

      31009

      土地補償

      31010

      安置補助

      31011

      地上附著物和青苗補償

      31012

      拆遷補償

      31013

      公務用車購置

      31019

      其他交通工具購置

      31020

      產(chǎn)權參股

      31099

      其他資本性支出

      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。




      第三部分

      南樂縣交通運輸局

      2016年度部門決算情況說明


      一、關于收入支出決算總體情況說明

      2016年度收入總計252.97萬元,支出總計252.97萬元,與2015年相比,收、支總計各減少20.65萬元,下降8.89%。

      1:收、支決算總計變動情況

      (單位:萬元)

      二、關于收入決算情況說明

      2016年度收入合計252.97萬元,其中:財政撥款收入252.97萬元,占100%

      2:收入決算

      三、關于支出決算情況說明

      2016年度支出合計252.97萬元,其中:基本支出237.69萬元,占93.96%;項目支出15.28萬元,占6.04%。

      3:支出決算

      四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2016年財政撥款收支總決算252.97萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各減少20.65萬元,下降8.89%。

      4:財政撥款收、支決算總計變動情況

      (單位:萬元)

      五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)財政撥款支出決算總體情況。

      2016年一般公共預算財政撥款支出252.97萬元,占支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款支出減少20.65萬元,下降8.89%。

      5:財政撥款支出決算變動情況

      (單位:萬元)

      (二)財政撥款支出決算結構情況。

      2016年度一般公共預算財政撥款支出252.97萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出28.75萬元,占11.36%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育(類)支出7.69萬元,占3.04%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出15.28萬元,占6.04%;交通運輸(類)支出190.6萬元,占75.34%;住房保障(類)支出10.65萬元,占4.22%。

      6:財政撥款支出決算結構

      (三)財政撥款支出決算具體情況。

      2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為338.33萬元,支出決算為252.97萬元,完成年初預算的74.77%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:人員、預算調整。其中:

      1. 社會保障和就業(yè)(類)年初預算為48.72萬元,支出決算為28.75萬元,完成年初預算的59.01%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員、預算調整

      2. 醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育(類)年初預算為8.97萬元,支出決算為7.69萬元,完成年初預算的85.73%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員、預算調整;

      3. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)年初預算為0萬元,支出決算為15.28萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算調整;

      4. 交通運輸(類)年初預算為267.43萬元,支出決算為190.6萬元,完成年初預算的71.27%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員、預算調整

      5. 住房保障(類)年初預算為13.21萬元,支出決算為10.65萬元,完成年初預算的80.62%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員調整。

      六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2016年一般公共預算財政撥款基本支出237.69萬元,其中:人員經(jīng)費219.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費18.4萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出和對事業(yè)單位補貼。

      七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

      2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1萬元,支出決算為0.23萬元,完成預算的23%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元0;公務用車購置及運行費支出決算為0.23萬元,;公務接待費支出決算為0萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位公務用車暫停使用。

      2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.86萬元,下降78.9%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算減少0.86萬元,下降78.9%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是單位公務用車暫停使用。

      (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

      2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0.23萬元;公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下:

      7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構

      1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。

      2.公務用車購置及運行費支出0.23萬元。其中:

      公務用車購置支出為0萬元。

      公務用車運行支出0.23萬元。主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、過路過橋費等支出。

      2016年期末,南樂縣交通運輸局機關開支財政撥款的公務用車保有量為1。

      3.公務接待費支出0萬元。

      八、關于預算績效情況說明

      根據(jù)財政預算管理要求,南樂縣交通運輸局對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及預算資金0萬元。

      九、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      2016年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為15.28萬元。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城市建設支出

      十、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經(jīng)費支出情況。

      2016年度機關運行經(jīng)費支出8.4萬元,比2015年減少1.2萬元,下降12.5%。

      (二)政府采購支出情況。

      2016年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。

      (三)國有資產(chǎn)占用情況。

      2016年期末,南樂縣交通運輸局共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

      第四部分  名詞解釋


      一、財政撥款收入:級財政當年撥付的資金。

      、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      四、社會保障和就業(yè)(類)支出:是指南樂縣交通運輸局人員退休費、生活補助和社會保障支出。

      五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出:是指南樂縣交通運輸局人員醫(yī)療保障方面的支出。

      六、交通運輸(類)支出:是指南樂縣交通運輸局人員經(jīng)費及公用經(jīng)費等方面的支出。

      七、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出:是指南樂縣交通運輸局實施的城市建設方面的支出。

      八、住房保障(類)支出是指南樂縣交通運輸局人員住房公積金支出。

      、“三公”經(jīng)費:納入省級財政預算管理“三公”經(jīng)費,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


      中文毛片无遮挡高潮免5费,香蕉网伊中文在线字幕视频,亚洲欧美日韩另类精品一区,久久美女图片视频

      <tr id="f1svu"><acronym id="f1svu"><p id="f1svu"></p></acronym></tr>

        <code id="f1svu"></code>